问题已解决

老师 想咨询一下 针对于今年计提上年的增值税加计抵减额 是需要通过以前年度损益调整不哇? 还是就正常计提:借:应交税费-增值税加计抵减额 贷:营业外收入-加计抵减

84784995| 提问时间:2023 11/30 10:02
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 这个的 借:应交税费-增值税加计抵减额  贷:营业外收入-加计抵减
2023 11/30 10:02
84784995
2023 11/30 10:03
这个是属于2022年应计提的老师 今年计提不需要通过以前年度损益调整哇?
冉老师
2023 11/30 10:29
是的,因为以前年度损益调整科目敏感,不过利润表,谨慎使用
84784995
2023 11/30 10:32
好的 老师 想再咨询一个问题 就是我们股东2022年向公司借款了大概100万 签订了借款合同无息的 现在我们是该怎么处理 呐 是让他还还是可以再等一年 让他们按照分红处理呐
冉老师
2023 11/30 10:37
可以在等一年还 或者年底还了,年初再借
84784995
2023 11/30 11:07
这个最多等几年呐 这个借款合同是弄到的24年的12月31日 是不是等到时候到期了还没还的话 再按照视同分红处理啊 老师
冉老师
2023 11/30 11:15
不会,一般借款不还的话,不用涉及分红的
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