问题已解决
老师您好,内账的往来账应该怎样跟对方核对
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学
可以定期的,做一个往来明细表格,跟对方发函确认金额的准确性,
2023 11/30 13:20
84785013
2023 11/30 13:24
老师想去代账公司上班,工作内容配合代账公司给企业核对内账,
老师你能发我一个实际工作中的模板之类的吗
冉老师
2023 11/30 13:26
老师截图发了两个,可以按照这个思路参考
一个复杂的,一个简单的
84785013
2023 11/30 13:29
老师科目编码是系统自带的吗
冉老师
2023 11/30 13:30
是企业自己的系统编号习惯
84785013
2023 11/30 16:36
老师第一个模板有电子版的吗
冉老师
2023 11/30 16:39
老师这边没有,很抱歉,不然老师肯定会发你
84785013
2023 11/30 17:57
老师如果只设一个往来科目,借方为是应收 贷方是预收
借方是预付,代方是应付
对吗
冉老师
2023 11/30 18:28
是的,同学,你说的很对的