问题已解决

老师您好,内账的往来账应该怎样跟对方核对

84785013| 提问时间:2023 11/30 13:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 可以定期的,做一个往来明细表格,跟对方发函确认金额的准确性,
2023 11/30 13:20
84785013
2023 11/30 13:24
老师想去代账公司上班,工作内容配合代账公司给企业核对内账, 老师你能发我一个实际工作中的模板之类的吗
冉老师
2023 11/30 13:26
老师截图发了两个,可以按照这个思路参考 一个复杂的,一个简单的
84785013
2023 11/30 13:29
老师科目编码是系统自带的吗
冉老师
2023 11/30 13:30
是企业自己的系统编号习惯
84785013
2023 11/30 16:36
老师第一个模板有电子版的吗
冉老师
2023 11/30 16:39
老师这边没有,很抱歉,不然老师肯定会发你
84785013
2023 11/30 17:57
老师如果只设一个往来科目,借方为是应收 贷方是预收 借方是预付,代方是应付 对吗
冉老师
2023 11/30 18:28
是的,同学,你说的很对的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~