问题已解决
当月有蓝字发票和红字发票,销售额是怎么计算的。是蓝字发票减去红字发票算当月销售额吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答对的,是的,是这么做的
2023 11/30 18:28
84785028
2023 11/30 18:31
我红字冲的是9月份的发票,9月的进项或者税金怎么弄了?还是说11月的进项也可以扣减掉红字的,相当于我进项还是能用的
郭老师
2023 11/30 18:33
你好,你是销售方还是购买方的?怎么又牵扯到进项了?
84785028
2023 11/30 18:38
老板不想交税。所以计算着进项来开销项
郭老师
2023 11/30 18:41
现在都已经11月份了,九月份的就不用动了,你这个月销项税额减进项税额,按照这个来交增值税就可以了,这个交项税额是正数收入减去负数收入之后的。
84785028
2023 11/30 18:49
好的。就是我蓝字销项减去红字的,是我本月的销项,然后本月的销项减去本月未抵扣的进项。这样对吧
郭老师
2023 11/30 18:51
对的,是的,是这么做的
84785028
2023 12/01 08:45
通行费一般是几个点的?要做进项抵扣的话是不是也要有原始凭证的
郭老师
2023 12/01 08:46
你好,9%的,还有3%的,这两种都有,是的,需要有发票。
84785028
2023 12/01 11:25
那费用类发票做报销的时候已经做过一次费用了,后面又抵扣的话这个账怎么处理。因为有可能不是一个月的,比如上个月的费用已经做了,但是没有抵扣的话
郭老师
2023 12/01 11:30
你之前加税合计做账了,那现在就红冲借应交税费,应交增值税进项贷、管理费用或者销售费用等。
84785028
2023 12/01 11:34
O ,还有之前的飞机票火车票,通行费发票,他们都么有抵扣的。 后面我就尽量当月发票当月抵扣和做账吧。那是不用价税分离吗?
郭老师
2023 12/01 11:35
以后确定抵扣你就分开做