问题已解决
老师,11月冲红一张10月份的票,10月份增值税税款已交,这个月报增值税怎么处理
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速问速答你好,这个只开了红字发票了吗?开其他正常的发票了吗?
2023 12/01 12:57
84784995
2023 12/01 12:58
11月开正常票了
东老师
2023 12/01 12:58
正常开票了,按照正负相抵以后的金额申报就可以
84784995
2023 12/01 12:59
如果没开正常票应该咋处理?
东老师
2023 12/01 13:00
就是负数,那你得去税务局申报了