问题已解决

请问老师,我们收到供应商的发票,已经抵扣了,但是后期他们因为税率错了,又做了红冲,那么我在税务局申报表,要不要做进项转出?或者我不转出,正常抵扣这个负数发票能行吗?

84784988| 提问时间:2023 12/01 14:37
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是需要转出的这个
2023 12/01 14:37
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