问题已解决
老师可以帮我看一下我做错了没有吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好同学,正在为您解答,请稍等
2023 12/01 15:21
小筱老师
2023 12/01 15:35
您好同学,第一问是正确的
第二问应该是借:待处理财产损益35000 贷:营业外支出35000
第三问处理正确
第四问,由于自然灾害造成的损失可以不做进项税额转出
借:待处理财产损益 10780
贷:原材料-甲材料10000
应交税费-增值税-进项税额转出780
借:营业外支出4000 管理费用2260 其他应收款4520
贷:待处理财产损益 10780
84784987
2023 12/01 15:50
老师第二天错的是批准后的借贷吗?
84784987
2023 12/01 16:00
老师税率不是百分之13吗老师,第四题的应交税费—应交增值税(进项税额)应该是1300吧
小筱老师
2023 12/01 16:03
您好同学,第二问错的是批准后的借贷,应该计入营业外支出,而不是管理费用
小筱老师
2023 12/01 16:04
第四题,由于自然灾害造成的损失可以不做进项税额转出,需要转出的进项税额是30*200*13%=780元