问题已解决

老师,那具体分录怎么做

84785034| 提问时间:2023 12/01 17:00
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!当期有加计抵减没有交增值税是吧 加计抵减部分 借应交税费未交增值税 贷营业外收入 政府补助
2023 12/01 17:02
84785034
2023 12/01 17:07
是的,那就不用结转增值税了,只有缴纳税款才结转是吧,把转出未交增值转到未交增值税,这种情况,就只做加计抵减的分录
耿老师
2023 12/01 17:20
你好!一般是要结转的,结转到未交增值税科目下
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