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老师,一,租仓库预付对方公司租金,未收到发票二,收到专票三,摊销房租这三次业务分别对应的分录怎么做啊?帮忙解答下谢谢

84785034| 提问时间:2023 12/01 17:57
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胡东东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,CMA,初级会计师,税务师
一 租仓库预付对方公司租金,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到专票 借:固定资产(或无形资产——租入) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 三、摊销房租 借:管理费用——租金(或制造费用——租金,根据受益对象确定) 贷:预付账款
2023 12/01 17:59
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