问题已解决
老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改
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速问速答同学,你好
借:管理费用 负数
借:应交税费-应交增值税
2023 12/02 08:55
84785028
2023 12/02 08:59
老师通行费多的话我就按有3个点还有9个点分开整理,就不按给开票的单位名称整理了,这样可以吗
小菲老师
2023 12/02 09:00
同学,你好
汇总一次做账就行