问题已解决
老师,我这边是1家建筑公司,其他人**了我们的建筑资质干活。1.开始时,对方会给我们打入一笔款项2.后续发生费用时,由我们从公户代为支付,支付后,要体现出对方打入款项的余额这2笔分录如何做账呢?
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借:银行存款
贷:其他应付款-代付款项
借:其他应付款-代付款项
贷:银行存款
2023 12/02 11:01
84785038
2023 12/02 11:06
老师,发生费用有进项票,代付时,还需要体现出费用这1项,应付账款这项。这种情况,如何做这种业务的分录呢
84785038
2023 12/02 11:07
就是进项票回来了,得做费用,得做应付账款这笔分录
84785038
2023 12/02 11:13
老师,像这种**的情况,您那边有详细的分录吗。还涉及到我们代开开具发票的情况,我这边做的是内账
bamboo老师
2023 12/02 11:25
做不了的 因为您是代付的 体现不了费用
体现了费用 就不好体现往来
bamboo老师
2023 12/02 11:26
您代付 费用就不是您单位的 不应该发票入账的
84785038
2023 12/02 11:28
好吧,谢谢
84785038
2023 12/02 11:29
老师,您手头现在有关于建筑业的详细分录吗。有的话,我看一下,没有的话,我百度一下算了
bamboo老师
2023 12/02 11:43
我在外面 电脑上应该有的
84785038
2023 12/02 11:48
那您方便回去了,给我发一下吗
bamboo老师
2023 12/02 12:43
留下您的邮箱 给您发送
84785038
2023 12/02 16:33
2630226060@qq.com,谢谢老师
bamboo老师
2023 12/02 16:38
已经发送 请您查收