问题已解决

请问老师,这个月开了1000多万的发票,发现有500多万开错了,开了红字发票,报税时,这个红冲的发票金额要填写在未开票一栏里吗,谢谢

84785045| 提问时间:2023 12/03 09:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,不需要的哈,直接按红冲后的销售额填报
2023 12/03 09:36
84785045
2023 12/03 09:38
直接填在开具增值税专用发票一栏里吗,但是那个数字还是之前没红冲的金额,需要修改吗
家权老师
2023 12/03 09:39
你是11月当月红冲的还是12月开的红冲?
84785045
2023 12/03 09:41
12月 红冲的
家权老师
2023 12/03 09:45
那么就没法子了,一般是正常申报先交税了。
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