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老师,进项发票是农产品销售发票,票面金额是411000,税率是0,我在税务局系统里申报的话,金额填和税额各填多少啊

84784963| 提问时间:2023 12/03 12:08
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员朋友您好,是一般纳税人吗还是小规模
2023 12/03 12:18
易 老师
2023 12/03 12:20
取得(开具)农产品销售发票或收购发票:以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额,买价×9%即为可抵扣的进项税额。 申报表填写:按买价×9%计算的可抵扣进项税额填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”中。 可加计扣除的进项税额填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第8a栏“加计扣除农产品进项税额”“税额”栏。
84784963
2023 12/03 12:23
老师,我们是一般纳税人
84784963
2023 12/03 12:24
老师怎么给您发图片啊
84784963
2023 12/03 12:25
老师,票面金额是411000元,您看这样填对么
易 老师
2023 12/03 12:27
按照上面的指引填数据就可以
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