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甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?

84785041| 提问时间:2023 12/03 16:49
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 这个是对的
2023 12/03 16:49
84785041
2023 12/03 16:53
谢谢老师‍!
小菲老师
2023 12/03 16:55
不客气,祝工作顺利
84785041
2023 12/04 15:08
老师,一个问题还是昨天的那个
小菲老师
2023 12/04 15:09
同学,你好 什么问题??
84785041
2023 12/04 15:10
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
84785041
2023 12/04 15:12
这个甲方付了14.2万给乙,乙现在要支付工资6.2万,没有计提,要支付要计提这个科目应该是怎么样的
小菲老师
2023 12/04 15:12
同学,你好 主营业务收入对应的就是主营业务成本 应付职工薪酬是过度科目
84785041
2023 12/04 15:15
那这个摘要怎么写
小菲老师
2023 12/04 15:19
同学,你好 成本结转
84785041
2023 12/04 15:20
成本结转,然后用于付工资
小菲老师
2023 12/04 15:20
同学,你好 嗯,可以的
84785041
2023 12/04 15:32
这个对不对
小菲老师
2023 12/04 15:35
同学,你好 是可以的
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