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11月1号在电子税局开了一张票,今天申报发现开错了,对面没认证,我怎么处理呢? 这个月需要申报吗

84784995| 提问时间:2023 12/04 14:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们自己开红字信息表,然后再开红字发票就可以了 需要正常申报的。
2023 12/04 14:03
84784995
2023 12/04 14:06
那这个月还需要进项抵扣,12月冲红会退这些进项嘛
郭老师
2023 12/04 14:06
你好,一般纳税人一般不会退税的,留着可以以后抵扣。
84784995
2023 12/04 14:11
 我知道 会作为我的留抵对吧
郭老师
2023 12/04 14:12
对的,是的,是这么做的。
84784995
2023 12/04 14:14
好的 谢谢老师
郭老师
2023 12/04 14:15
不用客气,工作愉快。
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