问题已解决
老师你好!我公司上个月采购一批苗木准备出售,货已收到4000株,没有收完,收到的这4000株已经支付70%的货款,对方还未开发票,我现在要做上个月的账,应该怎么入账这笔经济业务呢?
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速问速答借预付账款,贷银行
借库存商品,贷应付账款暂估。
2023 12/04 15:17
84785031
2023 12/04 15:22
没有预付账款科目,用哪个科目代替呢?库存商品和应付账款暂估这个金额是按含税金额吗?主要现在也不知道对方开出来会是几个点的税
郭老师
2023 12/04 15:23
你好,应付账款。如果你允许抵扣的,填写不含税的。
84785031
2023 12/04 15:30
那就需要先跟对方确定好票面的税率,万一后面收到发票跟现在暂估的金额不一致,是不是也没有影响呢?
郭老师
2023 12/04 15:31
可以的,可以问一下的。
84785031
2023 12/04 15:59
后面的货可能要明年初才会供,我是不是要让对方把已供货部分的发票在年底之前必须开过来,如果跨年了会有什么影呢?
郭老师
2023 12/04 16:00
你好,只要汇算清交之前发票到了就不会有影响的。
84785031
2023 12/04 16:16
那收到发票时又该怎么入账呢?
郭老师
2023 12/04 16:19
借应付账款,贷库存商品,借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷银行放款。
暂估和发票金额一样的不需调整成本
84785031
2023 12/04 16:32
如果暂估和发票金额不一样呢,调整成本是调整哪里?
另外,我11月是这样做的【借:应付账款——A公司(因为没有预付账款科目),贷:银行存款,借:库存商品(不含税金额),贷:应付账款——暂估】,你看我这个分录是不是对的呢?
郭老师
2023 12/04 16:33
跨年的再补上一个,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整带库存商品,然后把以前年度损益调整,月末结转到利润分配未分配利润。
84785031
2023 12/04 16:42
哦,谢谢!麻烦你看下我现在做的11月的这个分录是对的吗?暂估时的库存商品科目二级科目是写暂估还是写商品名称?
郭老师
2023 12/04 16:43
可以的,可以的,可以这么做。
郭老师
2023 12/04 16:43
库存商品就写商品的名字。