问题已解决
反结账怎么做,要再写一个分录吗?
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学员朋友您好,不需要写会计分录。1、进入软件主界面点击账务处-理期末结账-反结账-开始-成功
2023 12/04 18:55
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2023 12/04 19:00
反结帐的目的是什么?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 19:00
学员朋友您好,一般可能发现以前的账需要调整,回到以前月份修改凭证
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2023 12/04 19:01
反结帐后直接改错误凭证,不需要先冲再做新凭证吗
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 19:01
学员您好,是的,对的
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2023 12/04 19:04
直接改错误凭证吗
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 19:07
是的没错, 是这样的