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老师,我这个月抵扣上月留抵的542,分录是这样做吗

84784987| 提问时间:2023 12/05 09:35
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个是进项税额比销项税额多,对吗?
2023 12/05 09:36
84784987
2023 12/05 09:44
上月进项多,在借方留抵的, 这个月用来抵扣,是这样做分录吗
东老师
2023 12/05 09:45
留底的话,这个会计分录你做反了
84784987
2023 12/05 09:56
不,这是本月抵扣的分录
东老师
2023 12/05 09:56
那没错的,是这么写的
84784987
2023 12/05 09:59
10月留抵的时候,是借:应交税费-未交增值税 11月抵扣,贷:应交-未交增值税
东老师
2023 12/05 09:59
对你抵消的话就是这么做的
84784987
2023 12/05 10:00
好的,谢谢
东老师
2023 12/05 10:00
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
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