问题已解决
请问老师,公司用了已交税金这个科目,后面才计提增值税转出未交增值税科目,导致转出未交增值税有余额,其实税已经交了该怎么冲平
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速问速答当月交当月的税款只用已交税金,期末结转到转出未交增值税就行。
2023 12/05 10:34
84784953
2023 12/05 10:37
财务用错了,交10月的增值税11月用已交税金该怎么解决呢
84784953
2023 12/05 10:38
期末怎么转呢
玲老师
2023 12/05 10:40
科目用错了是吧?那就更正处理。借正确的科目,贷已交税金。
84784953
2023 12/05 10:41
那现在12月份可以更正吗?怎么更正呢?
玲老师
2023 12/05 10:42
现在可以更正,我上面已经给你写分录了看一下。
84784953
2023 12/05 10:54
当时是借已交税金贷银行存款,现在更正是借银行存款贷已交税金吗?
玲老师
2023 12/05 10:57
红冲是这样处理。你好
玲老师
2023 12/05 10:57
然后那你再写一个正确科目的交税的分录。