问题已解决
老师税务局说去年对方的开的专票有问题,让我们调出来补交增值及企业所得税?分录分别是什么呢
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速问速答当税务局发现去年对方的专票存在问题,需要补交增值税和企业所得税时,以下是相关的会计分录:
1.补交增值税的会计分录:借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:银行存款
在这个过程中,首先需要将“以前年度损益调整”科目借方记入“进项税额转出”,表示需要补交的增值税。然后通过“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”科目贷方记录实际缴纳的增值税金额。最后通过银行存款科目将资金转入税务局指定账户。
1.补交企业所得税的会计分录:借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:应交税费-应交企业所得税贷:银行存款
在这个过程中,首先需要将“以前年度损益调整”科目借方记入“应交企业所得税”,表示需要补交的企业所得税。然后通过“应交税费-应交企业所得税”科目贷方记录实际缴纳的企业所得税金额。最后通过银行存款科目将资金转入税务局指定账户。
2023 12/05 11:38
84784952
2023 12/05 11:42
老师发票还用调出来吗
朴老师
2023 12/05 11:45
同学你好
这个要的哦
84784952
2023 12/05 11:47
滞纳金会计分录?
朴老师
2023 12/05 11:53
计入营业外支出就可以了
84784952
2023 12/05 11:54
滞纳金是去年交的
朴老师
2023 12/05 12:00
同学你好
是什么会计准则
84784952
2023 12/05 12:09
小企业会计准则
朴老师
2023 12/05 12:22
计入利润分配未分配利润
84784952
2023 12/05 13:04
老师税务局让调出来的发票用红冲吗
朴老师
2023 12/05 13:06
同学你好
这个可以的
84784952
2023 12/05 13:24
红冲去年的库存本月减少了呀
84784952
2023 12/05 13:24
这个怎么调整呢?
朴老师
2023 12/05 13:31
是的
这个是正常的
84784952
2023 12/05 13:36
企业所得税也补交了
84784952
2023 12/05 13:37
怎么让库存不减少呢
朴老师
2023 12/05 13:39
那就直接做借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:应交税费-应交企业所得税贷:银行存款
84784952
2023 12/05 14:01
好的谢谢老师
朴老师
2023 12/05 14:06
满意请给五星好评,谢谢