问题已解决
您好,请问一下之前月份销项1万大于进项0.5万,都是通过借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 0.5,贷:应交税费-未交增值税列示,本月进项1万大于销项0.5万,可以通过仍是通过这个科目,借方:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 -0.5,借方:应交税费-未交增值税列示?
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速问速答可以的,可以这么做的。
2023 12/05 11:48
84785035
2023 12/05 14:46
谢谢,那另外想问一下,进项税额加计抵减部分仍是需要转到其他收益/营业外收入的吗?借:应交税费/应交增值税/进项税额抵减 贷:其他收益/营业外收入
郭老师
2023 12/05 14:48
对的,是的,是这么做的。