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老师,我单位上个月福利费专票抵扣了,这个月怎么做进项税额转出,分录怎么做

84784965| 提问时间:2023 12/05 11:58
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借,成本费用 贷应交税费,应交增值税进项税额转出
2023 12/05 11:58
84784965
2023 12/05 12:00
那上个月做的进项税额怎么办
东老师
2023 12/05 12:01
这个上个月的你是不需要处理的
84784965
2023 12/05 12:02
那进项税额转出这个科目怎么冲
东老师
2023 12/05 12:02
在你结转增值税的时候一起结转就可以
84784965
2023 12/05 12:03
那您说的借成本费用,是上个月的进项税额数吗
东老师
2023 12/05 12:04
就是你转出的金额的
84784965
2023 12/05 12:05
比如上个月借福利费100,借进项税额10,那这个月就是借成本10,贷进项税额转出10对吗老师
东老师
2023 12/05 12:09
对,没错的,就是这么做的
84784965
2023 12/05 12:15
老师,那月底结转增值税怎么结转
东老师
2023 12/05 12:17
你平时的增值税是怎么转的呢?
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