问题已解决
上月留抵,本月申报增值税,怎么申报?
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如果您想在申报本月的增值税时申报上月的留抵税额,您可以按照以下步骤进行操作:
打开您的增值税申报系统,并进入本月的增值税申报表填写界面。
在申报表中,找到“进项税额转出”或“留抵税额”等相关栏次,并填写您上月的留抵税额金额。
填写完毕后,进行报表的提交和确认。
需要注意的是,具体的操作步骤可能会因地区和申报系统的不同而有所差异
2023 12/05 16:37
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2023 12/05 16:44
是这样吗
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 16:49
是的没错, 是这样的
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2023 12/05 16:55
实际销项税只有50,但是留抵106.65,需要将106.65改成50不?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 16:56
你好,不 要的,这种情况 不要的,可以延续到下一期的
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2023 12/05 16:59
未勾选抵扣的进项发票,做账时,借,管理费用 应交税费-二级科目计哪个?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 17:06
应交税费应交增值税进项税额转出
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2023 12/05 19:03
为勾选抵扣的进项发票,做账时,能计应交税费-待认证进项税吗?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 19:09
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以 没有认证做待认证。
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2023 12/05 19:32
购买商品,借,管理费用,应交税费-待认证进项税,待认证进项税后期也不用调出吗?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 19:38
同学您好,抵扣时借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费应交税金