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暂估入库的商品,次月发票到了,该如何做账

84784966| 提问时间:2023 12/06 08:42
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!红字冲减暂估,然后按发票重新做一次
2023 12/06 08:42
宋生老师
2023 12/06 08:48
你好!你暂估的的时候,借库存商品-暂估 贷应付账款 红冲的时候做一样的分录。只是金额写负数。 次月发票到的时候,也是一样做分录,只是金额按发票金额做
宋生老师
2023 12/06 08:54
您好!如果你之前已经结转了,就要更正 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估。 还是跟上面一样,红冲,按发票金额重新做
84784966
2023 12/06 08:44
分录如何写?暂估与实际有差异
84784966
2023 12/06 08:52
那对应销售结转的成本也要红冲后,重新做吗?分录怎么写?
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