问题已解决

请问?我们是一个建筑公司,卖公司的一个车辆,二手车市场开的二手车销售发票,当时进项税额没有抵扣,请问?我们现在的账务处理,还有税务申报怎么做?

84785012| 提问时间:2023 12/06 09:19
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,如果原来政策不允许抵扣,咱们也没有抵扣,咱们就按3%开票,按2%来交税,然后咱们是做固定资产清理的分录。 申报就是填写简易征收3%那里面,然后再把减免的部分填写减免表。
2023 12/06 09:28
84785012
2023 12/06 09:39
比如说上面这张票就是按8000的价税合计来吗?8000除以3%乘以2%嘛,就是当期应缴的增值税吗?
玲老师
2023 12/06 09:41
你好 符合减免是这样的 是的是这样的 
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