问题已解决
老师上10月暂估入库价是价税合计的,11月发票回来了。我这个账务怎么处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你红字冲减10月份的分录,然后再按发票重新做。
2023 12/06 09:59
84784952
2023 12/06 10:04
老师库存对不上了
宋生老师
2023 12/06 10:05
你好正常来说你11月份修改完之后就应该是对的上的。
84784952
2023 12/06 10:08
那10月份入库明细是价税合计的吗
宋生老师
2023 12/06 10:11
是的,你暂估入库的时候是合计数。
84784952
2023 12/06 10:12
那我库存怎么调整呢
宋生老师
2023 12/06 10:18
你好,你11月的时候不是冲减了这个暂估的吗?
84784952
2023 12/06 10:22
是的我们的库存表10月份是价税合计的。库存表也要更改吗
宋生老师
2023 12/06 10:22
你好你10月暂估的,其实这个不用改,你到11月改就可以了。
84784952
2023 12/06 10:27
库存表我怎么改呢
宋生老师
2023 12/06 10:29
你好,我们明白你的意思,你是要改什么呢?这个不用改呀。你11月红字冲减,你就正常做红字的库存。然后按发票重新做了,就重新填写这个库存就好了。
84784952
2023 12/06 10:33
老师库存表也要是红字对吗
宋生老师
2023 12/06 10:38
你好,是的,也是写负数。
84784952
2023 12/06 10:39
哈哈终于捣鼓明白了谢谢老师
宋生老师
2023 12/06 10:44
你好,不用客气的了。