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退回余款的账怎么做?

84785001| 提问时间:2023 12/06 10:34
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,退的是什么钱呢?
2023 12/06 10:34
84785001
2023 12/06 10:40
多收的货款
东老师
2023 12/06 10:40
那就是借,预收账款,贷,银行存款
84785001
2023 12/06 10:44
预收账款合适嘛?
东老师
2023 12/06 10:45
你多收的钱没有进入到预收账款吗?
84785001
2023 12/06 10:51
应该当时做的是应收账款
东老师
2023 12/06 10:52
那你借方记入应收账款就可以
84785001
2023 12/06 10:54
借:应收账款 贷:银行存款?
东老师
2023 12/06 10:54
是没错的,就是这么做的
84785001
2023 12/06 10:55
再问下 费用的支付要不要计提下, 食堂买菜的费用
东老师
2023 12/06 10:56
不需要发生的时候直接做账就行了
84785001
2023 12/06 10:57
借:应付职工薪酬福利 贷:银行存款
东老师
2023 12/06 10:58
没太明白您这个是什么意思?
84785001
2023 12/06 11:05
支付食堂买菜的会计分录,不计提的话怎么写
东老师
2023 12/06 11:05
发生的费用直接计入到福利费就行
84785001
2023 12/06 11:06
借:应付职工薪酬福利 贷:银行存款。 合适吧
东老师
2023 12/06 11:07
借管理费用福利费,解封是需要记录到费用里面
84785001
2023 12/06 11:10
借:生产成本直接人工-职工薪酬-福利 贷:银行存款 这样可以吗
东老师
2023 12/06 11:10
没问题,这么做的话也可以啊
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