问题已解决

老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税? 本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?

84785007| 提问时间:2023 12/06 11:35
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要交税了 你需要把这个退税勾选在电子税务局申请退回
2023 12/06 11:35
84785007
2023 12/06 11:36
哪个模块?怎么申请?
郭老师
2023 12/06 11:37
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
84785007
2023 12/06 11:39
此张发票已经红冲了,现在在系统里提交提示没有此张发票信息
郭老师
2023 12/06 11:39
那就没办法啦,开红字信息表之前就得把它申请退回 其他的可以问一下你税务局。
84785007
2023 12/06 11:42
好的老师谢谢啦
郭老师
2023 12/06 11:42
不用客气,工作愉快。
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