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老师,进项税转出分录怎么写呀,期末需要结转吗,她的期末有余额吗

84785001| 提问时间:2023 12/06 13:15
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,做账是这么做的。借,成本费用贷,应交税费,应交增值税进项税额转出
2023 12/06 13:15
东老师
2023 12/06 13:16
这个和你月末结转增值税的时候一起结转
84785001
2023 12/06 13:22
我期末结转增值税的时候结转到了借方进项税转出,这中间我还需要做什么分录
东老师
2023 12/06 13:25
你这个不是没有认证吗?就不需要做转出
84785001
2023 12/06 13:29
认证了,应该是当时会计分录名称有问题,我下一步是不是应该借进项税,带进项税转出,然后结转增值税的时候在结转到借方
东老师
2023 12/06 13:30
对,是的做账就是这么做的
84785001
2023 12/06 13:38
OK了解了老师
东老师
2023 12/06 13:38
帮忙给个五星好评,谢谢
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