问题已解决

老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?

84785042| 提问时间:2023 12/06 15:10
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
2023 12/06 15:14
84785042
2023 12/06 15:19
我更正申报了11月申报的报表,在“本期缴纳上期应纳税额”这里填上了补缴的税额,这样操作对吗?
bamboo老师
2023 12/06 15:20
在“本期缴纳上期应纳税额”这里填上了补缴的税额,这样操作 对的
84785042
2023 12/06 15:53
老师,图一是我更正申报后10月份的申报表,图二是我现在12月需要申报的11月份的申报表,图二是我一进去申报表就是这样的了,我更正申报了把补缴的税款填上了,到了11月不是应该是0了么?现在还有负数,是正常的吗?
bamboo老师
2023 12/06 15:56
 9月份的欠税在11月10号补缴了  应该本月申报的时候填写本期缴纳上期税额 您更正申报后10月份的申报表  不需要填这个数据啊 现在申报的时候填写
84785042
2023 12/06 16:03
啊!那就是我不应该更正10月份的申报了?!那我现在要怎么做?
bamboo老师
2023 12/06 16:08
10月份的申报表不动  把现在申报11月份的所属期报表填上 本期缴纳上期应纳税额就好了
bamboo老师
2023 12/06 16:09
您10月所属期根本就没有缴纳增值税 怎么可以填到10月份呢
84785042
2023 12/06 16:14
老师,11月属期的报表开始是这样的,那里有本期已缴税款、本期缴纳上期应纳税额是系统自动有数了,是对的吧?那我就是要把10月属期的报表还原之后,再按你说的填上“本期缴纳上期应纳税额”就可以了?
bamboo老师
2023 12/06 16:27
31栏里面填了 那就不要填30栏了哈 
84785042
2023 12/06 16:39
本来我进入11月属期报表就是这样的,我理解错误了,把10月属期的报表给填上了补缴的税。现在我进入11月属期的报表系统就是这样自动显示了,如下图所示。我也复原不了10属期被我动过的报表,如图二所示,显示本期已缴纳了。我把现在系统显示的11月属期的31栏的税款删掉,27栏跟32栏就全都显示0。那是不是我就这样申报了,我改不回来了10月属期的了
bamboo老师
2023 12/06 17:02
10属期不能再次更正申报 回到原来的的么? 系统显示的11月属期的31栏的税款删掉,27栏跟32栏就全都显示0 可以保存成功 提交申报吗
84785042
2023 12/06 17:16
10月属期的再次更正不能复原了。系统显示的11月属期的31删掉,其他全部显示0可以保存,还没提交。估计会有比对不通过,正如你所说的税款是11月10号补缴的,不知道是不是要跟税局说明一下呢?这样的情况老师还有其他的建议吗?
bamboo老师
2023 12/06 17:57
您先保存试着申报一下
bamboo老师
2023 12/06 17:57
看是否可以通过申报
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