问题已解决

老师,公司11月买的车30万,是否可以在当年企业所得税前抵扣15万?会计折旧按照4年计提,这个差异是在年终汇算清缴的时候调吗?递延所得税这张凭证做账做在几月?分录怎么做?

84784992| 提问时间:2023 12/06 20:12
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kobe老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
您好,可以一次性扣除30万,在汇算清缴的时候扣除就可以。递延所得税凭证要在12月做,在审计报告中体现。用计税基础-账面价值,再乘以25%。 借:所得税费用 贷:递延所得税负债
2023 12/06 20:14
84784992
2023 12/06 20:49
这个是我在网上找的,像飞机、火车、轮船以外的运输工具折旧四年以上,50%可在当年一次性税前扣除,其余50%在剩余年度计算折旧进行税前扣除。 是不是不能全部扣?借:所得税费用 不是增加当期所得税费用吗?而实际是减少当期应税所得税,我没转过弯来
kobe老师
2023 12/06 20:51
有个税收优惠政策,500万以下固定资产可以一次性税前扣除。当期所得税费用是减少的,递延所得税费用要增加上来。
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