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我们运输物流公司收到一张发票,已经进成本并且抵扣税,隔月因为发票税率错误进项税额转出,请问会计分录怎么做

84784980| 提问时间:2023 12/07 11:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款、 借主营业务成本负数 应交税费、应交增值税进项转出。
2023 12/07 11:16
郭老师
2023 12/07 11:16
进项转出是贷方写错了。
84784980
2023 12/07 11:17
转出当月销售方又补好了发票怎么做分录呢
郭老师
2023 12/07 11:19
借主营业务成本、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
84784980
2023 12/07 11:26
老师,那结转进销项税金的时候怎么做呢
郭老师
2023 12/07 11:26
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
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