问题已解决

高新技术企业进项税5%加计抵减,会计分录怎么做?

84784948| 提问时间:2023 12/07 11:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借应交税费/应交增值税-加计扣除 贷营业外收入
2023 12/07 11:42
84784948
2023 12/07 11:48
有没有完整的会计分录?比如这个月需要缴纳的税金10万元,可以加计抵减的2万元,另还有上个月未抵减完的1万元,实际本月需要缴纳的税金7万元,会计分录怎么做?
东老师
2023 12/07 11:51
借应交税费/应交增值税-加计扣除2 贷营业外收入2 借应交税费-应交增值税转出未交增值税9 贷应交税费未交增值税9 加应交税费未交增值税2 贷应交税费应交增值税加计扣除2
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~