问题已解决
你好 老师 专项应付款应该怎么做账?收到专项的时候 摆在了专项应付款下, 支出的时候是按正常做账的,导致现在专项款一直摆着没有变,实际上钱已经用了
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速问速答你好,钱已经用了,你做了成本费用吗?如果是的话,借专项应付款,贷营业外收入。
2023 12/07 13:50
84784984
2023 12/07 13:51
有些是用在建立果园上 这些还没有作为成本
郭老师
2023 12/07 13:55
你好,那就不能揭转。
郭老师
2023 12/07 13:55
你做了成本费用之后才结转。
84784984
2023 12/07 13:56
因为目前还在建设阶段
84784984
2023 12/07 13:57
只有把做了成本的 才能结转对吗? 按这个思考的步骤做 对吗
郭老师
2023 12/07 13:58
对的,是的,是这么做的。