问题已解决

你好 老师 专项应付款应该怎么做账?收到专项的时候 摆在了专项应付款下, 支出的时候是按正常做账的,导致现在专项款一直摆着没有变,实际上钱已经用了

84784984| 提问时间:2023 12/07 13:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,钱已经用了,你做了成本费用吗?如果是的话,借专项应付款,贷营业外收入。
2023 12/07 13:50
84784984
2023 12/07 13:51
有些是用在建立果园上 这些还没有作为成本
郭老师
2023 12/07 13:55
你好,那就不能揭转。
郭老师
2023 12/07 13:55
你做了成本费用之后才结转。
84784984
2023 12/07 13:56
因为目前还在建设阶段
84784984
2023 12/07 13:57
只有把做了成本的 才能结转对吗? 按这个思考的步骤做 对吗
郭老师
2023 12/07 13:58
对的,是的,是这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~