问题已解决

老师,我们上个月购入的发票已经抵扣但是被冲红了,这个进项税额转出应该怎么做?

84784971| 提问时间:2023 12/07 13:58
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 后期还会再开发票吗,
2023 12/07 13:59
84784971
2023 12/07 14:04
不开了,实际税额1000 电子税务局那边转出的进项税额显示2000 ,这个应该怎么处理
冉老师
2023 12/07 14:24
这样的话,进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
84784971
2023 12/07 14:34
借 原材料 负数 应收税费-进项负数 贷 应付 负数? 我现在不明白的是,这个月我们销项税额5000,进行勾选40000,要交原本应该是35000,为什么电子税务局进项转出的是1000的两倍,现在我们应交税费变成了35000%2b2000=37000?
冉老师
2023 12/07 14:36
正常是按照红冲的票面税额转出
84784971
2023 12/07 14:37
那这样子增值税申报表那边的税额对不上了
冉老师
2023 12/07 14:38
可以问一下专管员,为啥是转出2000,
冉老师
2023 12/07 14:38
正常情况下,按照发票的税额
84784971
2023 12/07 14:40
是的 我觉得很奇怪
冉老师
2023 12/07 14:40
是的,老师也觉得不太正常
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