问题已解决
老师好!暂估的成本,假如在年终汇算之前也没取得发票,那这怎么做账分录?
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速问速答关键是否真实的暂估?虚估的就要红冲
2023 12/07 14:23
84784995
2023 12/07 14:43
是真实的
84784995
2023 12/07 14:45
价格也许有点出入
84784995
2023 12/07 14:46
如果是次年6月份以后取得发票如何分录
家权老师
2023 12/07 14:47
收到发票
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
84784995
2023 12/07 15:54
谢谢老师
家权老师
2023 12/07 15:55
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
84784995
2023 12/07 15:56
次年5月31号之前取得发票,是不是可以税前扣除
家权老师
2023 12/07 15:56
嗯嗯,可以的扣除的