问题已解决
老师: 您好! 公司申请了重点人群的退税,这个退税是符合条件的重点人群计算出来的金额,可以退之前交过的增值税,当时更改了曾经申报缴纳的增值税申报表,现在收到这个退税应该怎么做账呢?更改之前的申报表又怎么做账呢?
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速问速答你好 借银行,贷营业外收入
2023 12/07 14:26
84784973
2023 12/07 14:29
当时改了申报表,相当于是退的增值税喔
玲老师
2023 12/07 14:32
你好 借 银行,贷应交税费 这样
84784973
2023 12/07 14:36
当初改申报表的时候应该怎么来做呢?
玲老师
2023 12/07 14:38
你好 按所属期找到报表 做更正 更正时不做分录 收到返回冲多交的税款