问题已解决
你好老师,我们是建筑企业。不同项目的进项票可以用于另一个项目抵扣吗
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速问速答您好,当然可以的呀,进项抵扣不需要匹配的,
2023 12/07 14:44
84785006
2023 12/07 14:58
哦哦,那我们其中的一个项目已经开了挺多发票,但是还没有产生那么多的成本,能不能先暂估费用,等后期产生成本的时候再慢慢冲销掉
廖君老师
2023 12/07 14:59
您好,当然可以的嘛,不过明年所得税汇缴前要取得这些暂估费用的发票哦,如果取不到发票要纳税调增的,
84785006
2023 12/07 15:02
这个我知道,那暂估的这些费用需要附明细吗
廖君老师
2023 12/07 15:03
您好,要的,表明我们财务也不是随意估计的,是有依据的
84785006
2023 12/07 15:05
老师,有没有结转费用表啊,我这边都是按比例暂估的
廖君老师
2023 12/07 15:08
您好,这个表我没有,因为我是商贸公司,都是按实际销售申报收入的。
咱建筑就是按进度按比例结转的,成本也按比例进行暂估
84785006
2023 12/07 15:09
是的。我也是按比例结转的,结转成成本的话应该有个表的,这个不知道怎么制作
廖君老师
2023 12/07 15:15
您好,这个没有规定的模式,我们这个数是怎么得来的,写在上面就可以
84785006
2023 12/07 15:48
哦哦,好吧,那我做账用的是新收入准则。没有材料入库原材料和工程结算科目,来了发票直接入工程施工-材料费。然后结转成本都是按比例结转,再借主营业务成本,贷工程施工-材料费
廖君老师
2023 12/07 15:49
您好,这样可以的哦,
84785006
2023 12/07 16:05
哦哦,那来了发票可以直接入主营业务成本吗
廖君老师
2023 12/07 16:06
您好,不不,主营业务成本是和收入匹配的,材料发票一下全来了,我们工程还没有用完呢,不能全部到主营业务成本的,还是要按进度记入成本