问题已解决

本月不含税销售额1168.14元。销项税151.86元 。本月进项票不含税1911.01元。进项税额188.99元。 本月实际认证了不含税金额1061.95元,进项税额138.05元。这些怎么做分录?

84785005| 提问时间:2023 12/07 15:22
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 要问期末结转是不是 
2023 12/07 15:22
84785005
2023 12/07 15:24
按金额写所有的分录?我写迷了,请老师指点一下?谢谢
玲老师
2023 12/07 15:24
你好  收入和采购没有写吗 
84785005
2023 12/07 15:25
我来写收入和采购
84785005
2023 12/07 15:26
进项抵扣前: 借:原材料/库存商品 1911.01 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 188.99 贷:应付账款 2100 抵扣后:(认证的进项票) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 138.05 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 138.05 销售: 借:应收账款 1320 贷:主营业务收入 1168.14 应交税费-应交
84785005
2023 12/07 15:27
销售: 借:应收账款 1320 贷:主营业务收入 1168.14 应交税费-应交增值税-销项税额 151.86
84785005
2023 12/07 15:27
然后要怎么写分录
玲老师
2023 12/07 15:31
你好 内容太多晚点发你 或者我先发你分录 你对应的填写上面的数据  不清楚的我直接回   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)  2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税  (销项税 -进项税
84785005
2023 12/07 15:32
老师,你看我上面写的分录有问题吗
玲老师
2023 12/07 15:33
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 188.99  这个科目不对是用待认证进项 
玲老师
2023 12/07 15:34
你好 你还差其他结转这个 我发你的分录 
84785005
2023 12/07 15:36
您能帮我把所有完整分录带金额的写出来?我看看嘛!我现在搞不清楚了?
玲老师
2023 12/07 15:37
你好  数据 太多我晚点写  要一个个抄很不方便 晚点写纸上 
84785005
2023 12/07 15:40
好的,多谢老师啦!
玲老师
2023 12/07 15:42
不客气晚点发你呀 
84785005
2023 12/07 15:45
好的,等您哈!
玲老师
2023 12/07 15:47
不用回了 晚点回你的 
玲老师
2023 12/07 16:36
1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)138.05  2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项)151.86 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税  (销项税 -进项税151.86-138.05
玲老师
2023 12/07 17:27
实际交费的时候就是借未交增值税贷,银行存款。
84785005
2023 12/07 18:02
好的,谢谢老师
玲老师
2023 12/07 18:40
客气的,祝您工作学习愉快。
84785005
2023 12/07 18:42
谢谢~也祝老师工作生活愉快~
玲老师
2023 12/07 18:44
太客气了应该的,如果您问题已经解决,请好评,谢谢您。
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