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暂估了100万,每个月过来10万发票,这个分录咋做

84784968| 提问时间:2023 12/07 15:31
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 暂估的金额和发票金额一致吗
2023 12/07 15:31
84784968
2023 12/07 15:35
应该一致的
冉老师
2023 12/07 15:36
一致的话,如果回的是专票 只需要做一笔进项税即可 借应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
84784968
2023 12/07 15:40
不用红冲暂估吗,普通发票呢,每个月分时间收到发票
冉老师
2023 12/07 15:42
有两种处理方式 第一种,金额一样的话,可以直接做一笔税金分录,普票的话可以直接发票附在暂估后面 第二种,比较常见,就是冲回暂估,按照发票重新做账
84784968
2023 12/07 15:48
后面月份开的发票附在前几个月的暂估后面?
冉老师
2023 12/07 15:49
后面月份开的发票附在前几个月的暂估后面? 是的
冉老师
2023 12/07 15:50
这个前期是暂估金额和实际发票金额一致
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