问题已解决

老师好,收到汇算清缴退税款,怎么做账,报表勾稽关系才能平了。

84784947| 提问时间:2023 12/07 18:05
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交企业所得税(红字),借银行存款,借应交税费应交企业所得税(红字) 这个是以前年度业务,除非更正以前报表
2023 12/07 18:06
84784947
2023 12/07 18:12
那这样以前年度损益调整科目余额怎么结转呢
小林老师
2023 12/07 18:12
结转未分配利润科目
84784947
2023 12/07 18:19
老师是这样调?
小林老师
2023 12/07 18:21
以前年度损益调整和未分配利润,借贷需要相反,金额负数
84784947
2023 12/07 18:24
这样调勾稽关系还是不对,差额还是这个数
小林老师
2023 12/07 18:53
这个差异按这个调整方法处理不了,除非反结帐
84784947
2023 12/07 18:55
反回去咋调,返到几月
小林老师
2023 12/07 18:56
这个是退的哪年税,就在哪年的12月调整,或者调表不调账
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