问题已解决
预存燃气费 借:预付账款100 贷:银行存款100 计提燃气费 借:制造费用 -燃气 40 贷:预付账款 40 收到发票,怎么做账?
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速问速答预付房租
借:其他应收款-燃气公司
贷:银行存款
按月摊销
借:制造费用 -燃气
贷:预付账款-燃气
收到发票
借:预付账款-燃气
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-燃气公司
2023 12/08 09:57
84785028
2023 12/08 10:08
谢谢老师
家权老师
2023 12/08 10:13
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
84785028
2023 12/08 10:22
预付房租
借:其他应收款-燃气公司 10
贷:银行存款 10
按月摊销
借:制造费用 -燃气 2
贷:预付账款-燃气 2
收到发票
借:预付账款-燃气 10
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-燃气公司 10
84785028
2023 12/08 10:24
预付账款借方余额 8
以后月份计提:
借:制造费用 -燃气 2
贷:预付账款-燃气 2
家权老师
2023 12/08 10:29
这个按月摊销预付的金额就是
84785028
2023 12/08 11:02
老师,这样做分录。是不是符合权责发生制,当月的燃气费,计入当月费用?
家权老师
2023 12/08 11:06
就是按权责发生制做账计提
84785028
2023 12/08 11:15
老师太优秀了,咨询了几个人,收票时,都让红冲,再按发票计入费用。
84785028
2023 12/08 11:16
发票的金额,是预存的,燃气一部分用了,一部分没用
家权老师
2023 12/08 11:18
嗯嗯,就那样预付和摊销就是