问题已解决
你好老师,我们公司是做出口的,出口收入是免税的,我们今年只报关了,对于收入我们申报增值税的时候也没报,也没有做开收入的发票,那我年末申报增值税的时候一起把今年的收入都做成未开票收入,这样操作是可以的吧
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速问速答对于您公司今年的出口收入,如果已经报关了但未开具发票,您在年末申报增值税时可以将这些收入作为未开票收入进行申报。这样操作是符合相关规定的,但需要注意以下几点:
确认未开票收入的金额:在申报增值税时,您需要确认未开票收入的金额,确保数据的准确性。
了解免税政策:根据您公司的出口业务类型和相关政策,可能需要满足一定的条件才能享受免税政策。在申报增值税时,您需要了解并确认免税政策的具体要求。
纳税申报期限:根据相关税法规定,您需要在规定的纳税申报期限内完成增值税申报。确保在申报期限内提交准确的申报表和相关资料。
2023 12/08 10:52
84785009
2023 12/08 10:55
但是如果这样操作的话,那我在24年在开23年收入的发票可以嘛
朴老师
2023 12/08 10:58
同学你好
这个可以的哦
84785009
2023 12/08 11:01
这种开跨年的收入也是可以的啊,这种没有啥风险的吧,因为我们后续可能还要进行退税
朴老师
2023 12/08 11:04
同学你好
这歌可以的
84785009
2023 12/08 11:12
我想问一下,这个开数电发票是在电子税务局哪里开啊
朴老师
2023 12/08 11:15
同学你好
我要办税里的开票业务
84785009
2023 12/08 14:29
老师,我想问一下,就是我们公司是出口给香港,这个收入发票是开什么发票啊
朴老师
2023 12/08 14:32
开五联普票就可以了