问题已解决
做2月账时,计提工资,做完整套账后,发放工资前发现工资金额有误,3月发放2月工资时按照正确金额发放,后续做3月账时要怎么调整调整呢,本来正常流程应该是2月计提,3月发放,但是现在发放跟计提金额不一致了
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速问速答你好,多集齐了的红冲少计提了再补上就是。
2023 12/08 11:13
84784959
2023 12/08 11:16
就是再补计提一次吗,那算少了补的就归属于3月份的费用了哦,算多了就红冲就冲减3月份费用,这样有影响吗?
郭老师
2023 12/08 11:16
的是的,对的是的,你能反结账修改吗?你能反结账修改可以反结账。