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甲公司1月1日收到乙企业预付的货款10 000元,1月2日甲向乙发货,货款11 000元,增值税销项税额为1 430元,成本9 000元,剩余款项月末付清,不考虑其他因素。请问这个分录改怎么做呢

84785023| 提问时间:2023 12/08 21:11
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,甲公司  借 银行存存款 10000  贷 预收账款 10000  借 预收账款 10000    应收账款 11000+1430-10000=2430贷 主营业务收入 11000  应交税费1430
2023 12/08 21:12
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