问题已解决
老师。你好。公司情况如收到款项20000元,分成款10000元给其他公司,实际本公司收入10000元。做账时会计分录是否可以,收到钱时:借:银行存款20000,贷:预收账款20000。确定收入时:借:预收账款10000,贷:主营业务收入10000。转分成款给合作公司时:借:预收账款10000。贷:银行存款10000。谢谢回答
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速问速答你好,这里的分成款,你们公司只是代收代付这个款项?
2023 12/09 15:16
84785002
2023 12/09 15:17
就是合作公司,顾客一起付款在我们公司,需要按比例分成给合作公司。
84785002
2023 12/09 15:18
我们是和美容院合作。顾客付款要和美容院分成。
邹老师
2023 12/09 15:19
你好,那收到的时候,需要把1万的部分计入其他应付款才是的
84785002
2023 12/09 15:23
老师。那请问确认为我们公司的收入是10000元。对吧?还有我公司给合作美容院10000元时,不需要他们提供发票对吧?
邹老师
2023 12/09 15:24
你好,是的,是这样的
84785002
2023 12/09 15:24
这也是合法合规的对吧?
邹老师
2023 12/09 15:25
你好,实际情况是这样,是可以的
84785002
2023 12/09 15:25
谢谢老师
邹老师
2023 12/09 15:26
不客气,祝你学习愉快,工作顺利