问题已解决
我们公司一直以开票确认收入的,但是有好多先发货未开票的货,如果把发货的这块也确认收入,但是先发货的这块要开票的话最起码要到明年中旬,发货未开票这块确认收入后的账务处理和报税处理是什么?
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您好,未开票这块,之前是申报过的吧
2023 12/09 16:41
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2023 12/09 16:46
没有,之前一直没这么操作过,12月份准备将发货的那块确认收入
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/09 16:47
那你正常是要把发货的这¥1先确认收入的
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/09 16:48
确认收入后的话当作当期的收入处理,然后申
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2023 12/09 16:52
那我申报的时候数据填哪?等后面再开票了,这一块的数据又是怎么冲减
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/09 16:54
申报的时候在未开票收入这个位置,后期如果在开票的话,在未开票收入填写负数,正常开票的位置写上金额