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老师,我10月货到发票未到暂估了应付,11月发票到了我冲销需要确认成本吗?而且我暂估的时候科目选错了。麻烦老师告诉下我分录怎么写

84785002| 提问时间:2023 12/10 08:52
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小轩老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录 借:库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023 12/10 08:56
84785002
2023 12/10 08:56
后面不用确认成本了吧
小轩老师
2023 12/10 09:00
月末要结转成本的,借:主营业务成本 贷:库存商品
84785002
2023 12/10 09:02
老师,这笔业务我是10月就确认过成本了,现在相当于补库存还要确认吗?
小轩老师
2023 12/10 09:05
你好,那11月份这笔购进就不用确认成本了
84785002
2023 12/10 09:07
好的,谢谢老师
小轩老师
2023 12/10 09:08
不客气,祝你生活愉快!
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