问题已解决
老师,我10月货到发票未到暂估了应付,11月发票到了我冲销需要确认成本吗?而且我暂估的时候科目选错了。麻烦老师告诉下我分录怎么写
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速问速答你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录
借:库存商品(红字)
贷:应付账款—暂估(红字)
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2023 12/10 08:56
84785002
2023 12/10 08:56
后面不用确认成本了吧
小轩老师
2023 12/10 09:00
月末要结转成本的,借:主营业务成本 贷:库存商品
84785002
2023 12/10 09:02
老师,这笔业务我是10月就确认过成本了,现在相当于补库存还要确认吗?
小轩老师
2023 12/10 09:05
你好,那11月份这笔购进就不用确认成本了
84785002
2023 12/10 09:07
好的,谢谢老师
小轩老师
2023 12/10 09:08
不客气,祝你生活愉快!