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你好老师,去年当时缴纳3多的增值税,后期税务局又给退回来了,记入到营业外收入,应该税金借方有3千多的余额,我应该怎么调凭证

84785031| 提问时间:2023 12/11 08:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费负数 贷营业外收入负数多。这个。
2023 12/11 08:26
84785031
2023 12/11 08:27
以前年度损益不调整吗
郭老师
2023 12/11 08:29
你好,企业会计准则做账吗?借以前年度损益调整待应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
郭老师
2023 12/11 08:29
汇算清缴需要纳税调减的。
84785031
2023 12/11 08:30
我现在应该怎么调?
84785031
2023 12/11 08:31
完全的分录是啥
郭老师
2023 12/11 08:31
借以前年度损益调整待应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整 2023-12-11 08:29
84785031
2023 12/11 08:52
那个不做负数了吗?
郭老师
2023 12/11 08:55
是的,不需要做了,已经做了相反的。
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