问题已解决

老师,我们购买A产品来销售,销售完才付款给供应商,对方才会开票来,每车货品10万元,运费我们自己付的每车1万元,那货品到公司了,我们付给物流公司的运费要怎么做账,我是借 库存商品 1万,贷 银行存款1万,还是 和到货的商品一起暂估 借库存商品11万 贷 应付账款-暂估款10万 银行存款1万

84784947| 提问时间:2023 12/11 08:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借库存商品,贷银行存款1万,应付账款10万。按照第二种。
2023 12/11 08:46
84784947
2023 12/11 08:51
老师, 那我以后供应商开票来了,我冲的时候,是不是 借库存商品 -10 贷 应付账款-暂估款-10 那个运费记录到成本的 1万元,不用红冲啊
郭老师
2023 12/11 08:54
需要红冲红冲,然后再做发票的。因为你整个单价都得红冲,你不能只红冲一部分吧。
84784947
2023 12/11 09:01
老师,那我这个付运费的发票是不是就不用附在暂估入库这次的凭证下,运费发票是附在更正的时候和产品的发票放在一起
郭老师
2023 12/11 09:01
对的,是的,是这么做的。
84784947
2023 12/11 09:10
老师,那我第一次暂估入库,需要放什么附件在凭证号里了,
郭老师
2023 12/11 09:11
对方的发货单,你单位的入库单,运输单,运输发票、银行回单。
84784947
2023 12/11 10:56
老师,那我运输发票发在暂估入库里,那我红冲更正的凭证里,不是没有运输发票了吗
郭老师
2023 12/11 11:26
你好,然后你在做发票的时候一块做进去不就行了
84784947
2023 12/11 15:06
老师,我有点没明白,我第一暂估入库的时候,附件是用入库单和运费发票,那我下个月货品的发票来了,我把暂估冲红了,在做一笔正确的入库,那只有货品的发票,那运费的发票还要吗,不是已经在在暂估入库的凭证里了
郭老师
2023 12/11 15:07
好需要的,因为你整体的红冲,你之前已经做了运费的发票,你这一次就不用在运费的发票了,直接在你产品发票入库的时候一块儿做进去就可以的。
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