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老师,截止到10月份应付职工薪酬的余额在借方,该怎么调账呢

84784949| 提问时间:2023 12/11 10:33
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你要看是什么原因形成的,看起来估计是多付了。
2023 12/11 10:33
84784949
2023 12/11 10:37
之前的账有点乱,当月计提,当月发放,后来从6月份开始调整过来了,当月计提,等实际发放的时候再做账。所以6月的工资账上发放了两遍,实际发放了一遍
宋生老师
2023 12/11 10:41
你好,你要红志聪姐那个多发放的一次。
84784949
2023 12/11 11:29
好的,谢谢
宋生老师
2023 12/11 11:30
你好,不用客气了。你要红字冲减那个多发放的一次。
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